САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ). ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАТРУЛЬНЫХ ВЕРТОЛЕТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Правительства РФ от 12.10.2010 N 828. О внесении изменений в федеральную целевую программу ''Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)) Всего (федеральный бюджет) 2010,7 120,9 216,1 257,4 375 345,4 695,9
Задача "Обеспечение развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации"
Всего (федеральный бюджет) 34122,7 3440,7 5106 5381 5530 6713 7952
Приобретение воздушных судов для 12000 890 1420 1750 2150 2590 3200
учебных заведений - федеральный
Поставки тренажеров (федеральный 20822,7 2320,7 3051 3196 3380 4123 4752
Реконструкция аэродромов учебных 1300 230 635 435 - - -
заведений гражданской авиации -
федеральный бюджет - всего
в том числе:
реконструкция аэродрома (г. 440 30 200 210 - - -
Бугуруслан, Оренбургская область)
реконструкция аэродрома (г. 410 - 185 225 - - -
Красный Кут, Саратовская область)
реконструкция аэродрома Сасово, 450 200 250 - - - -
Рязанская область (федеральный
Задача "Обеспечение развития медицинского центра гражданской авиации (ЦКБ ГА)"
Всего (федеральный бюджет) 1176,7 - 171,1 183,8 201,6 381,4 238,8
Задача "Развитие технического обеспечения государственного контроля и надзора в сфере транспорта"
Всего (федеральный бюджет) 1466,4 - 353,4 379,2 733,8 - -
Приобретение патрульных вертолетов 1466,4 - 353,4 379,2 733,8 - -
для государственного надзора в сфере
транспорта (федеральный бюджет)
III. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего 1244 50 194 203,5 212 352,5 232
в том числе:
федеральный бюджет 871 - 137,5 142,5 147,5 284,5 159
внебюджетные источники 373 50 56,5 61 64,5 68 73
Исследование и разработка 60 - 8,5 9,5 10,5 18,5 13
рекомендаций, направленных на
улучшение инвестиционного климата и
развитие рыночных отношений на
воздушном транспорте в целях
эффективной реализации программных
мероприятий (федеральный бюджет)
Научное обеспечение программных 1184 50 185,5 194 201,5 334 219
мероприятий - всего
в том числе:
федеральный бюджет 811 - 129 133 137 266 146
внебюджетные источники 373 50 56,5 61 64,5 68 73
Прогнозирование развития воздушного 226,5 26 34 37,5 39 47 43
транспорта и исследование рынка
авиатранспортных услуг - всего
в том числе:
федеральный бюджет 40,5 - 6 6,5 7 13 8
внебюджетные источники 186 26 28 31 32 34 35
Совершенствование методологии и 566 - 90,5 93 95,5 186 101
научное сопровождение обоснования
долгосрочного развития парка
воздушных судов и наземной
инфраструктуры воздушного транспорта,
выбор приоритетных направлений
развития и определение их
эффективности (федеральный бюджет)
Научное обеспечение разработки и 313 22 49,5 51 53,5 78 59
внедрение новых технологий и
оборудования в сфере развития
наземных аэропортовых и аэродромных
комплексов - всего
в том числе:
федеральный бюджет 146 - 23,5 24 24,5 48 26
внебюджетные источники 167 22 26 27 29 30 33
Научное обеспечение разработки и 78,5 2 11,5 12,5 13,5 23 16
внедрение новых технологий и
оборудования в сфере обеспечения
авиационной безопасности на воздушном
транспорте - всего
в том числе:
федеральный бюджет 58,5 - 9 9,5 10 19 11
внебюджетные источники 20 2 2,5 3 3,5 4 5
IV. Расходы на прочие нужды
Всего (федеральный бюджет) 750 - 110 120 130 240 150".
Страницы: 135 из 135 <-- предыдущая cодержание следующая -->